RESOLUCION Nº 232-PCM-2011

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO FACTURA JORGE RIVERO, COMPRA CAJAS RESMAS DE PAPEL.-

 

 

ANTECEDENTES

 

 La factura Nº 0001-00013928, presentada por JORGE RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por JORGE RIVERO, se debe al  pago por compra de 03 (tres) cajas resmas papel A4  03 (tres) cajas resmas oficio, para la fotocopiadora y las distintas oficinas del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria  10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

 

    En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenando  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL VICE PRESIDENTE PRIMERO A CARGO  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                   JORGE RIVERO por un importe de pesos, un mil setecientos trece….............................................................................................................$ 1.713, 00.-

 

                   Pago factura Nº 0001-00013928 de fecha 24/06/11, en concepto de compra 03 (tres) cajas resmas papel A4  y 03 (tres) cajas de resmas oficio, para la fotocopiadora y las distintas oficinas del Concejo Municipal.-

                  

Art.2º)       Aféctese a la Partida Presupuestaria  10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).-

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche,  04 de Julio de 2011.

 

SC/LMT/ndf.

 

 

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”