DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL

 

ANTECEDENTES.

Resolución 263-PCM-2024.

La factura 00105-00000272 de fecha 13/09/2024 presentada por la firma ENERGIA SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 3 cintas doble faz VHB 4910-19 mmx5 mts interior transparente para usar el área de mantenimiento.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.25.26.0040.084.2 ( Adm. Central transferencia de recursos propios)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

ENERGIA SRL Factura 00105-00000272 de fecha 13/09/2024 por un importe de pesos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con dieciséis centavos………………………………………………………..……….......$25.469,16

El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 3 cintas doble faz VHB 4910-19 mmx5 mts interior transparente para usar el área de mantenimiento.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.25.26.0040.084.2 ( Adm. Central transferencia de recursos propios).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 13 de septiembre de 2024

GRDR/GBN/sag