DESCRIPCION SINTETICA: PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”

                                                      

ANTECEDENTES

 

            Nota Nº 037-SCICM-15 de fecha 26/05/15 Secretaría Comunicaciòn Institucional.-

 

            Nota Nº 213-SL-15 de fecha 29/05/15 Secretaria Legislativa.-

          

            La factura Nº 0002-00010603 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

  El comprobante presentado por la firma  “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a  la compra de cuarenta (40) Pen Drive de 8 GB Kingston, gastos protocolares por el día del Periodista, solicitado por la Presidencia del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).-

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL  PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, factura Nº 0002-00010603 de fecha 26/05/2015, por un importe de pesos tres mil doscientos ……………...............................................................................  $ 3.200,00.- 

 

El comprobante presentado, se debe a  la compra  de  cuarenta (40) Pen Drive de 8 GB Kingston, gastos protocolares por el día del Periodista, solicitado por la Presidencia del Concejo Municipal

 

Art.2º)         Aféctese a las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 01 de Junio de 2015.

 

ARC/RSB/ndf.