DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “GRUPO ENCUENTRO.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 031/SCICM/15 de fecha 15/05/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 187/SL/15 de fecha 15/05/15, Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0001-00000008 presentada por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, se debe a la compra de 08(ocho) docenas empanadas para el foro de concejales realizado el día 15 de Mayo 2015.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“GRUPO ENCUENTRO”, factura Nº 0001-00000008 de fecha 15/05//15, por un importe de pesos seiscientos cuarenta..................................................................... $ 640, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 08(ocho) docenas empanadas para el foro de concejales realizado el día 15 de Mayo 2015.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de Mayo de 2015.
ARC/RSB/ndf.
CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha: 20/5/2015 |
La impresión de este documento es copia no controlada. Día de impresión: 02/06/2015 10:14 |
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