RESOLUCION Nº 215- PCM-2011

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH”

                                                      

ANTECEDENTES

   

           La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”,  Factura Nº 0001-00004801, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de  01 (uno) cartuchos toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa y 01(un) cartucho Láser HP p/HP1606-78 para oficina Secretaría Privada,  dependientes del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL  PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“CARMEN LILIANA RADOMICH”, factura Nº 0001-00004837 de fecha 17/06/11, por un importe de pesos  trescientos diez............................  $ 310, 00.- 

 

El comprobante presentado se debe al reciclado de 01 (un) cartucho toner impresora Láser HP 435, para la oficina Coordinación Legislativa y 01(un) cartucho Láser p/HP 1606-78 para la oficina Secretaría Privada,  dependientes del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)       Aféctese a la partida presupuestaria  10.1.00.00.6.1.2.1.01.01.12 (Insumos y material de computación).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 222 de Junio de 2011.

 

ADB/LMT/ndf.

 

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”