RESOLUCION Nº 208-PCM-2010

 

DESCRIPCION SINTETICA:   PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “ENERGIA S.R.L.”

                                                      

ANTECEDENTES

          

           La factura presentada por la firma “ENERGIA S.R.L.”, Nº 0009-00023102 por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma  “ENERGIA S.R.L.”, se debe a la compra de 1 (uno) UPS con estabilizador 1000va para ser utilizado en oficina de Secretaría Privada dependiente del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“ENERGIA S.R.L.”, factura Nº 0009-00023102 de fecha 03/06/10, por un importe de pesos quinientos treinta y dos con cincuenta y un centavos.................  $ 532,51.- 

 

                 El comprobante presentado se debe a la compra de 1 (unos) UPS con estabilizador

              1000va   para   ser  utilizado  en oficina  Secretaría Privada dependiente del

              Concejo Municipal.-

 

Art.2º)       Aféctese a la partida presupuestaria 08.1.00.00.6.2.1.2.01.01.03 (Bienes sin discriminar).

 

Art.3º)       Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 03 de Junio de 2010.

 

ADB/LMT/ndf.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”