DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERRER GOMEZ ANA MARIA

ANTECEDENTES

La factura 00001-0000001 de fecha 11/03/26 presentada por la firma FERRER GOMEZ ANA MARIA.

Nota de la Secretaria de Comunicación Institucional.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma FERRER GOMEZ ANA MARIA corresponde a publicidad institucional.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad y propaganda)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

FERRER GOMEZ ANA MARIA factura 00001-0000001 de fecha 11/03/26 por un monto de pesos doscientos cincuenta mil……………………………...….$250.000,00

El comprobante presentado por la firma FERRER GOMEZ ANA MARIA corresponde a publicidad institucional.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad y propaganda)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 20 de marzo 2026

GRDR/GP/sag