DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL

ANTECEDENTES

Resolución 536-PCM-2024.

La factura 0011-000002457/8 de fecha 28-29/01/2026 presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde a la compra de agendas ROME A5 cartone con espiral, ARWEN cierre criolla, PUNTO CERO N.º7, MOOVING 15x21 solicitadas por Presidencia.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Impresiones)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

VENTIMIGLIA SRL factura 0011-000002457/8 de fecha 28-29/01/2026 por un monto de pesos ciento cuarenta y seis mil doscientos diecisiete con cuarenta centavos…………………………………………………………...…...…..$168.514,68

El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde a la compra de agendas ROME A5 cartone con espiral, ARWEN cierre criolla, PUNTO CERO N.º7, MOOVING 15x21 solicitadas por Presidencia.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Impresiones)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 30 de enero 2026

GRDR/GP/sag