DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL.

ANTECEDENTES

Resolución 317-PCM-2025.

La factura de fecha 0026-00004232 DE FECHA 27/06/2025 presentada por la firma TREVISAN SRL.

 

FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de 30 facturas, 18 sandwich de miga triple y 12 sandwich triple surtidos..

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo.Productos alimenticios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TREVISAN SRL La factura 0026-00004232 de fecha 27/06/2025 por la suma de pesos setenta y cinco mil seiscientos…………………………………………..$75.600,00

Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de 30 facturas, 18 sandwich de miga triple y 12 sandwich triple surtido.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo.Productos alimenticios).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04 de julio de 2025

GRDR/GBN/ fas