DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO

ANTECEDENTES

Resolución 541-PCM-2024.

La factura 00002-00001535 de fecha 02/02/2025 presentada por la firma BOOCK RENATO.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde a la compra de 41 botellones de agua de mesa x 20 litros para los dispenser de agua del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios agropecuarios y forestales).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

BOOCK RENATO factura 00002-00001535 de fecha 02/02/2025 por un importe de pesos doscientos ochenta y siete………………………………………..$287.000,00

El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde a la compra de 41 botellones de agua de mesa x 20 litros para los dispenser de agua del Concejo Municipal.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios agropecuarios y forestales).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche,4 de febrero de 2025

GRDR/GBN/sag