DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SA

ANTECEDENTES

Resolución 505-PCM-2024.

La factura 0118-00002455 de fecha 31/01/2025 presentada por la firma PUELCHE SA

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de 83 pack de agua mineral sin gas, 6 cajas de barras de cereal manzana, 6 cajas de barra de ceral puro cacao y 6 cajas de barras de cereal ligth en concepto de donación en el marco de los incendios de la Comarca Andina.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios agropecuarios y forestales).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

PUELCHE SA factura 0118-00002455 de fecha 31/01/2025 por un importe de pesos un millon ciento veintitres mil ciento diecisiete con noventa y nueve centavos……………………………………………………..…………...$1.123.117,99

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SA corresponde a la compra de 83 pack de agua mineral sin gas, 6 cajas de barras de cereal manzana, 6 cajas de barra de ceral puro cacao y 6 cajas de barras de cereal ligth en concepto de donación en el marco de los incendios de la Comarca Andina.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.02.20.21 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos alimenticios agropecuarios y forestales).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche,4 de febrero de 2025

GRDR/GBN/sag