DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL

ANTECEDENTES

Resolución 273-PCM-2024.

La factura 00052-00000085 de fecha 24/09/2024 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 Felpita papel higiénico, 1 Jabón Ml x 5 litros, 1 Extruder bolsa y 3 Glade aromatizante para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 ( Adm central transferencia de recursos propios).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

SUPER CLIN SRL 00052-00000085 de fecha 24/09/2024 por un importe de pesos ciento catorce mil quinientos sesenta y cinco con trece………………...…..$114.565,13

El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde a la compra de 1 Felpita papel higiénico, 1 Jabón Ml x 5 litros, 1 Extruder bolsa y 3 Glade aromatizante para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm central transferencia de recursos propios).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 25 de septiembre de 2024

GRDR/GBN/sag