DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO

 

ANTECEDENTES

 

Resolución 069-PCM-2024.

 

La factura 00002-00001327 de fecha 01/05/2024 presentada por la firma BOOCK RENATO.

 

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 49 botellones de agua de mesa x 20 litros para utilizar en los dispenser ubicados en el 1° y 2° piso y en la sala de sesiones del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

BOOCK RENATO 00002-00001327 de fecha 01/05/2024 por un importe de pesos doscientos veinte mil quinientos……………………………………..…….$220.500,00

 

El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 49 botellones de agua de mesa x 20 litros para utilizar en los dispenser ubicados en el 1° y 2° piso y en la sala de sesiones del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.14.26.25.0040.084.2 (Adm. Central transferencia de recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 02 de mayo de 2024.

GRDR/GBN/sag