DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA CONTRERAS PABLO FERNANDO

 

ANTECEDENTES

 

La factura 0002-00000004 de fecha 22/05/23 presentada por la firma CONTRERAS PABLO FERNANDO.

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante presentado por la firma CONTRERAS PABLO FERNANDO corresponde al pago A cuenta por el servicios de catering a desarrollar en el Día del Periodista.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.208.2 (distinciones, reconocimientos y declaraciones).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL VICE PRESIDENTE A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

CONTRERAS PABLO FERNANDO Facturas 00002-00000004 de fecha 22/05/2023 por un importe de pesos cuarenta mil…………………………………….…….……………$40.000,00

 

El comprobante presentado por la firma CONTRERAS PABLO FERNANDO corresponde al pago A cuenta por el servicios de catering a desarrollar en el Día del Periodista.

 

 

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.208.2 (distinciones, reconocimientos y declaraciones)

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 29 de mayo de 2023

MHC/CRH/sag