DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “GRUPO ENCUENTRO.

  1. ANTECEDENTES:

 

 

Nota Nº 113/SCI/15 de fecha 11/11/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-

 

Nota Nº 468/SL/15 de fecha 12/11/15, Secretaria Legislativa.-

  1. La factura Nº 0001-0000047 presentada por la firma “GRUPO ENCUENTRO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

  1. FUNDAMENTOS:

El comprobante presentado por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, se debe a la compra de 15(quince) pizzas agasajo día del empleado municipal realizado el día 09 de Noviembre 2015.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

GRUPO ENCUENTRO”, factura Nº 0001-00000047 de fecha 09/11//15, por un importe de pesos un mil cincuenta......................................................................... $ 1.050, 00.-

 

El comprobante presentado por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, se debe a la compra de 15(quince) pizzas agasajo día del empleado municipal realizado el día 09 de Noviembre 2015.-

 

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 13 de Noviembre de 2015.

 

ARC/RSB/VHF.

 

 

 

 

 

 

CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00

Fecha: 13/11/2015

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Día de impresión: 16/11/2015 10:25

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