1.  

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA

 

ANTECEDENTES:

Nota Nº 101/SCI/15 de fecha 30/09/15 Secretaría Comunicación Institucional.-

 

Nota Nº 416-SL-15 de fecha 30/09/15 Secretaria Legislativa.-

 

La factura presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.-

 

  1. FUNDAMENTOS:

 

La factura Nº 0001-00000010 de fechas 29/09/15, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe al diseño e impresión de 200 (doscientos) afiches A4 y 1 (uno) baner color en marco de la semana de acciones contra la violencia hacia la mujer, solicitados por la Secretaría de Comunicación Institucional.-

 

Se debe proceder al pago de la deuda contraída.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL

DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SARA LORENA MANDUCA., por un importe de pesos, un mil cuatrocientos....................…………........……..………………..…….. $ 1.400,00.-

La factura Nº 0001-00000010 de fechas 29/09/15, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe al diseño e impresión de 200 (doscientos) afiches A4 y 1 (uno) baner color en marco de la semana de acciones contra la violencia hacia la mujer, solicitados por la Secretaría de Comunicación Institucional.-

 

Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.11 (Imprenta y Reproducción).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 22 de Octubre de 2015.

 

ARC/RSB/VHF