SCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

 

Resolución 054-PCM-21 de fecha 11/03/2021.

 

La factura 0010-00119581 de fecha 18/03/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

 

El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de 1(una) lustra lijadora 13, número patrimonial 55363, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

ACUARELA SRL factura 0010-00119581, de fecha 18/03/2021, por un importe de pesos doce mil quinientos catorce con veintidós centavos ..........……....…...........………………....................... $ 12.514,22.

 

El comprobante corresponde a la compra de 1(una) lustra lijadora 13, número patrimonial 55363, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 18 de marzo de 2021.

NSA/CRH/vhf