DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL

 

ANTECEDENTES

Resoluciones 194-PCM-2021, 218-PCM-21, 238-PCM-21, 280-PCM-21, 312-PCM-21.

 

Ordenes de pago 161/21, 182/21, 197/21, 231/21, y 258/21 de fechas 13/08/2021, 14/09/2021, 01/10/2021, 11/11/21, y 30/11/2021.

La factura 0003-00000755 de fecha 06/08/2021, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde al pago saldo por el enlomado de 96 libros para archivos dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Mediante ordenes de pagos 161/21, 182/21, 197/21, 231/21, y 258/21 de fechas 13/08/2021, 14/09/2021, 01/10/2021, 11/11/21, 30/11/2021 se realizaron pagos parciales por un total de $ 80.000,00 de la factura 0003-00000755, restando un saldo a pagar de $ 40.000,00.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0003-00000755, de fecha 06/08/2021, por un importe de pesos veinte mil………………………………………………...……………………………….$ 40.000,00

 

Factura 0003-00000755 de fecha 06/08/2021…………………………………………. $ 120.000,00

Orden de pago 161/21 de fecha 13/08/2021……………………………………………. $-(20.000,00)

Orden de pago 182/21 de fecha 14/09/2021……………………………………………. $-(10.000,00)

Orden de pago 197/21 de fecha 01/10/2021……………………………………………. $-(10.000,00)

Orden de pago 231/21 de fecha 11/11/2021……………………………………………. $-(20.000,00)

Orden de pago 258/21 de fecha 30/11/2021……………………………………………. $-(20.000,00)

Orden de pago 268/21 de fecha 09/12/2021……………………………………………. $-(40.000,00)

El comprobante corresponde al pago saldo por el enlomado de 96 libros para archivos dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 09 de diciembre de 2021.

NSA/CRH/vhf.