DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  SERRA SRL

 

 

 

ANTECEDENTES

   

               

                La  factura    0024-00098253  de fecha   03/08/2020, presentada por la firma SERRA SRL. 

 

 

FUNDAMENTOS

                 

                El comprobante, presentado por la firma SERRA SRL, corresponde a  la compra de 4(cuatro) bolsas de  caramelos,  para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       SERRA SRL factura 0024-00098253, de fecha 03/08/2020, por un importe de pesos un mil quinientos     setenta con noventa centavos .......………...................................................................................... $ 1.570,90.

 

                       El comprobante  corresponde a  la compra de 4(cuatro) bolsas de  caramelos,  para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 05 de agosto de 2020.

NSA/CRH/cmf.