DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

Orden de compra de fecha 01/12/2017.

 

Las facturas 0022-00004137 de fecha 02/12/2017, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de diciembre 2017.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN SRL factura 0022-00004137, de fecha 02/12/2017, por un importe de pesos cuatro mil quinientos doce con cincuenta y siete centavos.............................................................................. $ 4.512,57.

 

El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de diciembre 2017.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 11 de diciembre de 2017.

 

DAB/JIAZ/vhf