DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL

 

 

ANTECEDENTES

Planilla de cotización de adicionales de fecha 23/01/2017.

 

Resoluciones 321-PCM-17 y 331-PCM-17.

 

La factura 0003-00002389 de fecha 28/09/2017, presentada por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL. .

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL, corresponde al pago a cuenta por aplicación de poliuretano 2,5cm en la reparación de techo debido a filtraciones, remodelación interna del salón principal y pasillo de acceso al Concejo Municipal, según planilla de cotización de fecha 23/01/2017.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL factura 0003-00001728, de fecha 23/08/17, por un importe de pesos dieciseis mil novecientos setenta y dos con cincuenta y cinco centavos........................................................................................................................................ $ 16.972,55.

 

El comprobante corresponde al pago a cuenta por aplicación de poliuretano 2,5cm en la reparación de techo debido a filtraciones, remodelación interna del salón principal y pasillo de acceso al Concejo Municipal, según planilla de cotización de fecha 23/01/2017.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 18 de octubre de 2017.

 

DAB/CRH/vhf