DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL

 

 

ANTECEDENTES

La factura 0020-00177504 de fecha 27/01/17, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

PAPER & TOYS SRL factura 0020-00177504, de fecha 27/01/17, por un importe de pesos tres mil novecientos noventa y siete con veintiocho centavos........................ $ 3997,28.

El comprobante corresponde a la compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 01 de febrero de 2017.

 

DAB/CRH/vhf